Molbiol.ru | О проекте | Справочник | Методы | Растворы | Расчёты | Литература | Орг.вопросы Web | Фирмы | Coffee break | Картинки | Работы и услуги | Биржа труда | Zbio-wiki NG SEQUENCING · ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ · БИОХИМИЯ · ГОРОДСКИЕ КОМАРЫ · А.А.ЛЮБИЩЕВ · ЗООМУЗЕЙ Темы за 24 часа [ Вход* | Регистрация* ] Форум: | |
Guest IP-штамп: frdaoauaUv4NM гость |
|
natusik Постоянный участник окрестности Чикаго |
Я на J-1 визе. Источник финансирования явно не ясен. В том плане, что гранты выбивает начальник, а мне зарплату платят хоть и из гранта(грантов), но Университет. Вне зависимости от суммы гранта, зарплата задается на год вперед. Это грант не мой личный, а начальника, и сколько там положено на что в гранте и вообще что за источник финансирования - я даже знать не хочу. У нас налоги вычитают сразу, из зарплаты. Опять же слышала байки из разряда "надо идти и качать права, тогда даже сразу вычитать не будут, ведь ты на J-1", но мне это не проще. Лично мне проще платить "как все", а потом возвращать. Простая арифметика в виде взятой за 100% суммы, которая в форме DS2019, поделенной на 12 (число месяцев), и сопоставление оной с той суммой, которую я получаю на руки реально каждый месяц, показывает, что на данный момент плАчу я ни много ни мало за все 30%. Это и налоги города, штата, федеральные и еще до кучи всякие FIC. Все вместе. В прошлом году обращалась по проблемам возврата налогов в "зеленый квадратик" - фирму, где специально обученные люди помогают рассчитать, сколько же надо заплатить, а сколько я уже переплатила. Да, федеральные налоги мне, как гражданке РФ и J-1 статус, можно было вернуть. Но только федеральные. Ни налоги штата, ни налоги города возврату не подлежали. В компетентности тетеньки, которая оформляла мне налоги в "зеленом квадрате" не сомневаюсь. Она не первый год "замужем" и большинству моих коллег оформляла возврат налогов. Жалоб не было. Жаль, тетенька эта погибла в прошлом году, так что делать в этом, я еще не решила. Либо заполнять бланки по образу и подобию прошлого года, либо искать другого "зеленого квадратика". |
Дядя ФАКСер Постоянный участник Nothern Maccaronia, Ticinum |
1) Не платятся 2) Сначала платятся- но в конце года полностью возвращаются. Речь идет о федеральных налогах. Местные- зависит от штата. Да, есть конечно идиотские места, где и слышать не хотят о 2 years tax free- но они встречаются крайне редко. А вообще- надо идти в Payroll с бумагами и заполнять все формы ( не лениться). |
Дядя ФАКСер Постоянный участник Nothern Maccaronia, Ticinum |
(natusik @ 17.01.2006 19:44) В прошлом году обращалась по проблемам возврата налогов в "зеленый квадратик" - фирму, где специально обученные люди помогают рассчитать, сколько же надо заплатить, а сколько я уже переплатила. Да, федеральные налоги мне, как гражданке РФ и J-1 статус, можно было вернуть. Но только федеральные. Ни налоги штата, ни налоги города возврату не подлежали. Ну а почему не вернула? Или зажала 100 баксов данной тетеньке ( с тем, что б потом получит 2-3 тысячи назад)? |
AVP Постоянный участник New Jersey |
http://www.irs.gov/publications/p901/ar02.html Сообщение было отредактировано AVP - 18.01.2006 16:46 |
natusik Постоянный участник окрестности Чикаго |
вернула, вернула, за меня не беспокойся. |
Дядя ФАКСер Постоянный участник Nothern Maccaronia, Ticinum |
|
гость: G IP-штамп: frdaoauaUv4NM гость |
|
plantago Постоянный участник |
Да, подскажите, пожалуйста, про two-year! Мне как раз сейчас собрались начать платить, может, еще не поздно что-то сделать? (Я postdoc/ J-1). |
NMR-guy Постоянный участник временной жизни |
|
Tohin Участник Chicago |
(NMR_guy @ 25.02.2006 05:08) а каким образом Витек? проинформируи, а? |
gostya Постоянный участник |
|
NMR-guy Постоянный участник временной жизни |
Этот 2005 год - предпоследний когда это мне сойдёт с рук. Сюда я вешать это не буду на всеобщее оборзение - пишите мне на почту и приезжайте в гости. Да и как выяснилось это особо и не отличалось от того, как надо было писать и считать всё до этого. До вас доехать можно будет в первую неделю марта? Вы не будете в горах или в переезде? (я забыл) А то мне стыдно, что везде был а до соседнего штата никак доехать не могу. |
Tohin Участник Chicago |
В первую неделю можно, но не знаю будем лы мы тут или где еше, вообше приесжаи в чикагу, я теперь там обитаю, сюда выесжаю к Анютке и на подработку по выходним. |
plantago Постоянный участник |
http://hodgen.com/?p=88#more-88 |
Mac-1 Постоянный участник оттуда |
я вот тут посмотрел: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p901.pdf Публикация IRS номе 901: "U.S. Tax Treaties". Tablica 2 "Exempt personal service income" В этой таблице перечислены какие категории граждан каких стран на какой срок освобождены от уплаты налогов ("are tax exempt") и с какой суммы заработанного ("limits") в зависимости от того, кто платит ("Employer or payer") и по какой статье налогового договора с данной страной. Имеется в виду только прямая зарплата (грант, стипендия), с других видов дохода: дивидендов с акций, банковских процентов, роялти итп платить налоги нужно. Стр. 43 - "Russia". Строка первая - "Code 15, Scolarship and Fellowship grants" - 5 years, no limit, article 14 " стр. 45 - "Ukraine". Строка первая - "Code 15, Scolarship and Fellowship grants" - 5 years, no limit, article 20" Примечание 31(стр 47): "The 5-years limit pertains only to training and research". Примечание 44 (стр 47): "Applies to grants, allowances, and other similar payments received for studiing or doing research" Вроде ничего не изменилось, договоры - те самые. Похоже, что и сейчас студенты и постдоки, получающие стипендии и прочие зарплаты от янки или из своей страны (типа "Путинские стипендии") теоретически освобождены от уплаты налогов в течении 5 лет (однако, это касается по-видимому только виз "J1" и "F"). Раньше (конец 90-х-начало 2000) это делалось так: пока сидишь на "J1" все 3 года заполняешь 1040NR (можно и 1040NR-EZ) и вообще не платишь федеральных налогов, требуя вернуть уплаченые налоги штата, затем первые 2 года на "Н1В" (т.е. уже "рабочая виза") платишь все налоги, но отправляешь все ту же 1040NR где требуешь вернуть себе все уплаченое, ссылаясь на все тот же договор. Довольно многие мои знакомые поступали таким образом, и все получали полный возврат. Знал несколько случаев (точнее 5) когда знакомые вообще не платили налога и заполняли все 5 лет все ту же 1040НР - и это сработало, но здесь все же есть риск нарватся на штраф. В первом же случае - все совершенно законно. Очень важно пользоватся все время формой 1040NR. Я вот по ошибке на 4-й год обратился к тем же "Блокам" и они мне заполнили 1040А, после чего я уже не мог пользоватся формой 1040NR и этот трюк уже не проходил... А у штата требовать возврат уплаченых налогов имеет смысл всегда - здесь все зависит от конклретных чиновников и, похоже, никакой логики нет: я не смог вернуть в Мериленде налоги за неполный 1994 - (чиновник мне ответил, что "законы штата в этом отличаются от федеральных" хотя ссылку на конкретный закон штата не дал), а вот за неполный 95-й я вернул с Мериленда все деньги. В Огайo обычно с возвратом налога штата нет никаких проблем - всем всегда возвращали все, за исключением одного-единственного случая, когда одной знакомой барышне у нас же в Институте штат не вернул деньги под предлогом "договор с Украиной имеется у федерального правительства, а не у штата"... Но, повторяю, требовать вернуть деньги из штата есть смысл всегда, пока не платишь федерального подоходного налога, и в графе "таксейбл инкам фром 1040" стоит "0" - т.е. первые 3 года. Это все - по закону, и в самом-самом худшем случае вам их просто не вернут. |
Дядя ФАКСер Постоянный участник Nothern Maccaronia, Ticinum |
|
Mac-1 Постоянный участник оттуда |
(Дядя ФАКСер @ 01.03.2006 13:15) Тьфу, опечатка - и сейчас 18, а не 14... Lapsus manus... http://www.irs.gov/pub/irs-trty/russia.pdf "61К" - Договор с Россией, действителен с 1/1/1994 (подписан в 1992) http://www.irs.gov/pub/irs-trty/ukrain.pdf 98К - с Украиной, от 1994, действителен с 1/1/2001 Сообщение было отредактировано Mac-1 - 01.03.2006 23:06
|
Дядя ФАКСер Постоянный участник Nothern Maccaronia, Ticinum |
|
гость: E IP-штамп: frPmV3GIX8Plk гость |
|
Mac-1 Постоянный участник оттуда |
Посмотрите здесь: http://www.istaxes.com/taxes/form-8843.html "...If you have earned some income in the U.S., then the 8843 should be attached to your Form 1040 NR-EZ or Form 1040 NR. Keep a copy of your 8843 for your records." На форме 8833 написано: Аttach to your tax return. Attach a separate Form 8833 for each treaty-based return position taken. Failure to disclose a treaty-based return position may result in a penalty of $1,000 Кстати, где-то тут кто-то интересовался, как вернуть деньги за Медикэйд - это форма 843 http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f843.pdf Вот инструкция по заполнению к ней: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i843.pdf Когда нужно, а когда не нужно ее заполнять: http://www.utexas.edu/international/taxes/...843require.html Налоги за Соушл Секьюрити можно вернуть по форме 8316: (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8316.pdf)
|
МАК IP-штамп: frTo682Gp4YX. гость |
|
DrDeath Участник London |
|
oxana |
Nu vot, s 8833 hot' ponyatno, zachem ee zaplonyat' Purpose of Form Form 8833 must be used by taxpayers to make the treaty-based return position disclosure required by section 6114. The form must also be used by dual-resident taxpayers (defined below) to make the treaty-based return position disclosure required by Regulations section 301.7701(b)-7. A separate form is required for each treaty-based return position taken by the taxpayer. (eto iz ee instrukcii, vzyatoi na irs.gov) a vot zachem 8843? instrukciya govorit: Who Must File If you are an alien individual, you must file Form 8843 to explain the basis of your claim that you can exclude days of presence in the United States for purposes of the substantial presence test because you: ● Were an exempt individual (other than a foreign government-related individual) or Were unable to leave the United States because of a medical condition or medical problem. pravil'no li ya ponimayu, chto etu formu [8843] nuzhno zapolnyat' tol'ko esli vy hotite dokazat', chto vy nahodilis' v US ne slishkom dolgo, i po etoy prichine prosite vernut' nalogi. A forma dolzhna sluzhit' k dokazatel'stvu substantial presence test? I k primeru, esli ya byla v US vse ravno dostatochno dolgo v danny nalogovy god, i subtantial presence test mne ne proiti [v nuzhnom napravlenii ] to eta forma mne ne nuzhna? Spasibo zaranee! |
Mac-1 Постоянный участник оттуда |
...If you are a student or scholar visiting the United States on an F, J, M or Q visa, and are classified as a nonresident for U.S. tax purposes, you are required to file a tax return each year you are here if you have any income subject to U.S. income tax. Additionally, if you are an exempt individual (explained under "Residency Status"), you are required to file Form 8843 regardless of your income. Here is a description of the forms you are required to file: * Form 1040NR, U.S. Nonresident Alien Income Tax Return, or, if you qualify, Form 1040NR-EZ, U.S. Income Tax Return for Certain Nonresident Aliens With No Dependents, and * For exempt individuals, Form 8843, Statement for Exempt Individuals and Individuals With a Medical Condition. These forms and instructions can be downloaded from the IRS Web site at www.irs.gov. In prior years, nonresident alien students and scholars were required to file an income tax return regardless of their income. The IRS changed this policy in 1997 to require a return only if you have income subject to U.S. tax. However, a formal interpretation has not been issued by the IRS specifying exactly what they mean by this. One IRS official has stated that if you have received only a "qualified scholarship" that is excluded by U.S. statute, you do not have to file a return. Another IRS official stated that you must file a return if you have income exempt by treaty in order to claim the treaty exemption. It doesn't matter that your employer withheld adequate tax from your paychecks, or that you have a small amount of income and owe no tax ?you are still supposed to file. Form 8843 is required if you are an "exempt individual." This does not mean you are exempt from paying U.S. taxes, but that you are exempt from the substantial presence test for determining residency status. See "Residency Status." You must file Form 8843 even if you are not required to file an income tax return. (...) Here is a complete list of all the forms and publications you should need. * Form 1040NR and Instructions or Form 1040NR-EZ and Instructions * Form 8843 * Form 843 (for improperly withheld social security tax) * Publication 519 * Publication 901 * Publication 597 (if you are from Canada) Reading the first page of the Instructions to Form 1040NR-EZ will tell you if you can use this shorter form. If you cannot, use Form 1040NR. |
uka |
|
Tom1 Постоянный участник |
(uka @ 31.03.2006 01:44) Подскажите, пожалуйста, как заполнять форму 1040NR если смена статуса с J1 на H1 произошла в середине года, и включать ли возвращенные налоги за прошлый год в доходную часть? Поимел точно такую же ситуацию.... Решил ее просто пошел в H&R block и там мне заполнили...... |
guest: Саша IP-штамп: frN1VblhtnDyg гость |
|
guest: Юджин IP-штамп: frIfkVl9sG302 гость |
2) Всего сдирается около трети с зарплаты, но там не все налоги есть еще отчисления на бенефиты. 3) Если доход на члена семьи маленький, то возвращается налог с жилья (не забудь бумажку взять и лойеру отдать ато не вернут) и возвращаются налоги на образрвание и детский сад (даже если доход не маленький но по разным схемам видимо в разных штатах). |
guest: Юджин IP-штамп: frIfkVl9sG302 гость |
Их платить не нужно в том смысле что их автоматически с зарплаты забирают. А возвращать уже на свое усмотрение. Если лень, то не нужно, но это 5-6 тасяч/год. |
Tom1 Постоянный участник |
автоматом в смысле обязатекьно вернут налоги если клиент на J1 Сейчас она бывает до 5 лет... в случае H1b если работает один человек в семье и если есть дети то выгоднее заполнять декларацию на всех вместе есть шанс что подпадете под льготное налого обложение и можете вернуть до 90% федерального и местного налогов. Налог с жилья это видно имелось ввиду если купли жилье... однако сщ маленьким доходом сейчас Вам никто лоан не даст.... |
guest: Garry IP-штамп: frvAMwDZ3fESo гость |
|
Дядя ФАКСер Постоянный участник Nothern Maccaronia, Ticinum |
(guest: Garry @ 27.01.2008 19:46) Кстати,имеется ввиду, что вы эти надоги потом заплатите в россии(ну, или еще где), когда вернетесь... Интересно, как могут налоговые органы РФ потом выставить претензии, если они не будут иметь на руках никакой информации о доходах данного гражданина? |
Nashsh |
подразумевается, что налог в другой стране (не-США) ты платил с американских доходов или с доходов, получаемых в той другой стране?? |
Griva Постоянный участник Philadelphia, PA, USA |
|
guest: Garry IP-штамп: frvAMwDZ3fESo гость |
|
Дядя ФАКСер Постоянный участник Nothern Maccaronia, Ticinum |
|
Яков Поляк |
Виза - F-1. Спасибо заранее за ответ. Яков |
Marmot |
2 - List the Internal Revenue Code provision(s) overruled or modified by the treaty-based return position (тут что, число 15 поставить - это номер кода в табл.2 публикации 901, про "scholarship and fellowship grants"?). Или я вообще не в ту сторону смотрю? 4 - List the provision(s) of the limitation on benefits article (if any) in the treaty that the taxpayer relies on to prevent application of that article Я потдоком первого года был, J-1 Сообщение было отредактировано Marmot - 13.02.2009 19:22 |
petr Постоянный участник |
Пункт 4: none я так пишу уже 5-й раз. Последний Сообщение было отредактировано petr - 13.02.2009 19:39 |
guest: Libra IP-штамп: frH.lRChnpyk6 гость |
|
Griva Постоянный участник Philadelphia, PA, USA |
|
Parhit Постоянный участник Москва - Сергиев Посад |
А как мне заполнять 8833 и 8843, если я сначала работал в одном месте на J1, а потом перешл в другое тоже на J1 (из Пенсильвании в Массачусетс). 1. Мне нужно в каждой форме укаывать оба места, а все суммы суммировать или заполнять отдельно для каждого места? 2. А кто-нибудь возвращал в Массачусетсе штатовские и social security налоги? подскажите как это делать? это для меня 3-й финансовый год. |
guest: Эльдар IP-штамп: fr3MnegfMWu0g гость |
Вопрос 1. Payroll office говорит, что я должен платить федеральный и налог штата (NY), т.к. это зарплата, а не мой грант... По ссылке от plantago (http://hodgen.com/?p=88#more-88) - дело дрянь, и все налоги заплатить придется. Но на форумах написано обратное.. Что же на самом деле? Каков алгоритм действий? Правильно я понял, что сейчас бухгалтерию не переспоришь, а весной надо будет подавать формы на возврат? Вопрос 2. Я что-то так и не пойму, сколько времени не берут medicare и OASDI? Мне сказали, что до конца календарного года не будут брать... Что-то это маловато, так? Спасибо! Эльдар |
Guest IP-штамп: fr9wQhdAvy73Q гость |
Расслабтесь и ждите февраля месяца потом заполните формы и получите купилки обратно.... СС не берут 1-ый финансовый год..... |
guest: Эльдар IP-штамп: fr47l8Lv2cyU. гость |
Просто как-то кушать хочется раньше чем через год А что бухгалтеры у них удивительно прочные - это точно... Пишешь - отвечают, опять пишешь - опять отвечают.. В Москве на биофаке уже давно бы послали.. |
guest: Paul IP-штамп: frPFYBMSshD2. гость |
|
Esya Постоянный участник PA, USA |
(guest: Paul @ 04.01.2012 23:39) возврат? скажите спасибо, если доплачивать не придется Н1-В заполняют налоговые декларации как налоговые резиденты, никаких льгот им не полагается - разве что, доходы полученные за пределами америки не облагаются (не знаю, нужно ли их декларировать) |
Guest IP-штамп: frASrD2/uBzQc гость |
Возможности следующие если купили машину или дом. Если купили комп и можно доказать что для работы. Если в связи со сменой работы переехали затраты на перезд компенсируются из налога. Если у вас семья и вы работаите один. |
Guest IP-штамп: frASrD2/uBzQc гость |
Возможности следующие если купили машину или дом. Если купили комп и можно доказать что для работы. Если в связи со сменой работы переехали затраты на перезд компенсируются из налога. Если у вас семья и вы работаите один. |
« Предыдущая тема · США и Канада · Следующая тема » |